為進一步規范機關財務管理,發揮內部審計防護建設作用,積極貫徹落實全縣財政資金使用情況專項整治會議要求,近日,金寨縣科商工信局抽調5人組成內部審計小組,對近兩年財務工作開展了為期兩周的內部審計。
本次審計工作涉及內部控制、預算管理、資產管理、政府采購、“三公”經費管理、“小金庫”治理、財務管理、會計核算、會計基礎工作等九大方面,局機關以此次內審檢查為契機,力求突出重點、全面覆蓋、切實整改。
一是審計過程突出重點。本次檢查工作重點是2024年以來單位財務制度管理、財務收支、資產管理等情況,重點關注“三重一大”事項集體決策制度、“三公經費”支出、固定資產采購與管理等內容。二是資料查閱全面覆蓋。審計小組通過查閱2024年1月-2025年2月會計憑證,結合財務管理制度,對照金寨縣財政資金使用問題自查自糾要求,對附件不齊全、審批不到位、報銷不及時、發票抬頭開錯、單據張數和附件張數寫錯等問題,逐月逐項列出整改清單,確保應改盡改無缺漏。三是問題整改切實推進。局黨組對內審工作中發現的各項問題高度重視,召開問題梳理會,聯合各科室開展整改,例如針對附件不全等問題,由業務科室補全材料,立行整改;針對公車管理不規范問題,由辦公室牽頭修訂《金寨縣科商工信局公車管理制度》,并配套建立車輛調度臺賬,完善管理流程;針對內控制度、資產管理等問題,建立長效機制,在今后工作中將內部審計常態化、長效化。
下一步,縣科商工信局將繼續加強局機關財務管理與監督,進一步完善內部控制與監督制約機制,從源頭上預防違反財經紀律的現象發生,確保機關財務規范安全運行。